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财务企业参加集团2021年审计工作会
发布时间:2021-05-07     编辑:原瑞辰     文章来源:   分享到:

4月29日,集团企业审计委召开2021年审计工作会,总结回顾“十三五”及去年集团审计工作,部署今年审计任务,表彰2019-2020年集团审计工作先进集体、先进个人及优秀审计项目和优秀审计论文。会议由集团审计部副经理赵亚军主持,集团副总经理赵福堂参加会议。

赵福堂在讲话中指出,此次审计工作会,是贯彻落实中省对审计工作的决策部署,为集团“十四五”高质量发展提供有力保障的动员大会。他就集团下一步审计工作讲了三点意见。一是提高政治站位,深刻认识新时代加强内部审计工作是推进国家治理体系和治理能力现代化的需要,是实现审计全覆盖的需要,是推动实现高质量发展的需要。二是围绕集团发展,发挥内部审计监督与服务职能。三是认真履职尽责,为集团高质量发展保驾护航。要准确把握审计定位,构建集团审计“一盘棋”;要依法履行审计职责,不断完善审计制度体系和管理体制;要创新审计理念,推动审计业务转型;要聚焦风险防控,促进企业健康运行;要聚焦经济责任审计,促进权利规范运行和干部担当作为;要聚焦审计整改和成果运用,进一步做好审计“后半篇文章”;要改进作风和提升能力,建设高素质内部审计队伍。

集团审计委主任、审计部总经理封建利作了题为《扎实履行审计职能,大力推进审计全覆盖,为集团企业创建世界一流企业提供保障》的工作报告。《报告》指出,“十三五”期间,集团审计工作不断创新审计理念,改进工作方法,拓展审计业务,全面履行审计监督职能,在规范企业经营、提升管理水平、促进效益提高、强化内控等方面取得了积极成效,为集团企业实现高质量发展提供了坚强保障。2020年,审计工作紧紧围绕集团企业深化改革和高质量发展的主线,践行“资金流到哪里,审计就跟进到哪里”,加大审计力度,依法依规、应审尽审,组织开展了工资、扶贫、安全费用、经济责任、竣工决算等多项审计项目,审计工作深入到安全生产、经营管理等各个领域,促进集团重大政策措施落地生根、发挥实效。

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 集团审计部副经理赵亚军宣读了《关于2021年内部审计工作的安排意见》、《关于印发2021年内部审计培训计划的通知》、《关于开展2021年内部审计理论研讨的通知》及《关于表彰2019-2020年度内部审计先进集体先进个人及优秀内部审计研讨论文优秀内部审计项目的决定》。其中,财务企业容文琳同志荣获集团企业先进个人,张帼获得优秀研讨论文一等奖,原瑞辰获得优秀研讨论文二等奖,容文琳、王宪振、孟品娃获得优秀研讨论文优秀奖,企业获得优秀论文组织奖。(原瑞辰)

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